支付税控系统技术维护费 借:管理费用 330 贷:银行存款 330 借:应交税费--应交增值税 330 贷:营业外收入 330 问下 我是上个月付的330 那这两笔分录是做在9月份里吗 还是 借:应交税费--应交增值税 330 贷:营业外收入 330 这一步要做在10月份凭证上
似是非是
于2016-10-10 09:50 发布 723次浏览
- 送心意
黄老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好
两者都可以
我个人更倾向于第二个分录:借:应交税金-应交增值税(减免税)贷:营业外收入
这本质上是国家的一种补贴
2019-09-02 11:31:34
一、购买时
借:管理费用——办公费
贷:库存现金
二、抵扣进项税时
借:管理费用——办公费 负数
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
2019-12-28 14:37:35
借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费(减免税额)
做这个分录
2018-03-21 13:42:38
你的分录应该是
借 管理费用 ,负数
贷 应交税费,负数
2019-10-30 10:48:24
你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
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