往来科目 预付账款按照重分类 调表不调账 做到 应付账款 按照预付账款的科目性质 预付账款的科目的借方余额登记在预付账款中 把预付账款的贷方金额转到应付账款的贷方 是这样理解吗 转过去之后 有个差额 正好是预付账款的期初余额 这个预付账款的期初余额应该怎么转??、
嘻嘻
于2021-01-14 14:03 发布 1625次浏览
- 送心意
雯雯老师
职称: 税务师,中级会计师,初级会计师,初级管理会计师
相关问题讨论
把应付账款负数,填写为预付账款
2020-06-25 17:45:02
你好,是预付账款的贷方余额吗
2017-04-12 13:55:16
你好,把预付账款负数计入报表的应付账款栏次,把应付账款明细负数计入报表的预付账款栏次就是了
2019-07-16 09:00:30
你好,是的,是这样的
2021-10-25 22:06:02
你好 你那样理解对着呢 但是你转的时候应该转的是发生额吧 你的期初是你上期的期末 不变的。
2021-01-14 14:43:04
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