老师,我在税务局代开了张1000元的专用发票,开票时的会计分录我这样做 借:应交税费--应交增值税30 贷:银行存款30元 ,等确认收入时我这样做分录 借:银行存款1000 贷:主营业务收入970元 应交税费--应交增值税30元,请问这样做是对的吗,如果不对应该怎么做这笔分录?
简单
于2016-10-10 13:45 发布 1056次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好!
分录大体上没有问题,就是注意一点,小规模纳税人不需要对应交增值税再进行划分明细,你只要贷:应交税费——应交增值税 就可以了,不用再加上销项税额。
2018-01-07 23:03:58
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去税局交税的时候,做分录 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款
2018-07-04 09:23:12
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不对,第一步,借应收账款
贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
第二步,借:应交税费-应交增值税 税金及附加
贷银行存款
2019-07-09 19:42:51
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这个计入销项税额,最终转入应交税费——未交增值税,这个代开专票,在税务代开时直接缴税处理,不免税,属于预交的增值税
2018-07-11 22:44:51
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对的
2018-01-11 11:27:05
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