小企业会计准则适用集团母子公司吗 问
你好,一般集团公司都是用企业会计准则。 答
老师麻烦问一下 我们公司转给业主土地溢价金 80 问
你好,你们是买了他的土地是不是 答
老师,你好,我企业以收到某单位给的供应链支付款项, 问
同学,你好 你们是代收代付吗? 借:银行存款 贷:其他应付款 答
你好,我们是医美机构,顾客网站咨询了,三方把顾客信 问
你好,计入到销售费用-市场费里面 答
公司处理固定资产一台车,车的固定资产残值4900元( 问
你好,处置的收入: 借:库存现金 5000 贷:固定资产清理 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 答
2016年6月份在老会计的指导下做了预提费用,现在3月份了才取得发票如何做分录?当时做的分录是 借:管理费用-装修费 贷:其他应付款-装修费
答: 您好,3月份分录,借:管理费用-装修费,正数,借;管理费用-装修费,负数。
上月社保未缴纳,但是自己做了个社保表。上月已做分录,借:管理费用-社保款(单位部分) 其他应付款-社保(个人部分) 贷:其他应付款-社保款 本月已交上月未缴的社保并取得发票,如何入账
答: 正规计提分录不是这样做的,因为你没缴,是不能挂个人部分的,既然你做了这样,那么现在要省事的话你就直接做,借:其他应付款 贷:银行存款好了,上个问题我回答的也可以,你看这两种方法你采用哪种
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上月社保未缴纳,但是自己做了个社保表。上月已做分录,借:管理费用-社保款(单位部分) 其他应付款-社保(个人部分) 贷:其他应付款-社保款 本月已交上月未缴的社保并取得发票,如何入账
答: 上月计提分录做错了,应该是借:管理费用 -社保 (单位部分) 贷:应付职工薪酬-社保,现在缴纳,借:应付职工薪酬-社保 其他应收款或其他应付款-个人部分 贷:银行存款