送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-10-11 12:08

跨月认证了。9月的专票,10月才认证的。

持之 追问

2016-10-11 12:10

那我现在做9月的账,直接不要管抵扣联的问题。直接写,借 销售费用 20000 贷银行存款20000吗?

吴月柳 解答

2016-10-11 12:06

为什么做进项转出? 没认证先入了账吗?

吴月柳 解答

2016-10-11 12:09

不认证不用做账务处理的

吴月柳 解答

2016-10-11 13:09

你没认证,外账先不要做

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相关问题讨论
您好 您可以在入账的时候跟成本费用一起做 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
想想那个道理,如果借方不应该是进项税额,那么不是增加进项税额了?增值税进项税额转出就是减少进项税。相当于固定资产的累计折旧科目
2021-11-21 09:44:50
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
收到企业的一张专票,去年已经认证
2023-05-10 17:15:01
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