老师,你好:我交接工作的时候,之前的会计把别的款项的费用支给业务员了,做的会计分录是借:其他应收-业务员xx 贷:库存现金 但这个钱不是现金帐上的钱,现在账上少了这笔钱,而出纳那里实际库存现金比账上多。怎么办?现在别的款项 要支这笔费用了,没钱支
咩咩
于2016-10-11 14:27 发布 841次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-11 14:50
老师,你好,不做冲销可以吗?如果做冲销那原来的原始凭证都作废了吗?谢谢您
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你好,把这个分录冲销,然后做一笔正确的
2016-10-11 14:28:18
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借 资金结存
贷 非财政拨款收入
2020-03-12 14:22:17
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你好!不对,是出纳交接吗?只做交接表不做账务处理
2016-10-01 22:11:52
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你好,是对的!原来挂应收,收回冲应收
2021-10-05 14:18:44
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借 其他业务收入 贷库存现金
2019-11-08 12:24:36
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邹老师 解答
2016-10-11 14:28
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2016-10-11 14:50