- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-11 15:26
嗯,那要不要先调整到其他应收款呢
相关问题讨论
借;银行存款 贷;应付账款
应当是计入其他应收款才对的
2016-10-11 15:25:26
8月份卖了两台车收了车款250400,加上之前的1台1万定金,两台两万,我怎么做账,同天又转给厂家250400的这两个车的余款,又该怎么做账。只用应收应付的话可以吗,怎么做分录?9月才能取得进项票所以9月才开销项,又要怎么做?
2017-09-03 08:36:00
借管理费用 房租 贷应付账款,
2020-06-18 21:44:22
之前分录做相反的
金额是25
2020-02-27 11:10:52
借应付账款 贷库存现金
2015-10-23 10:34:47
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