哪我都做错了,6、7、8月的社保和公积金都做错了,我都做成:借管理费用-社保 公积金 贷:银行存款 都没有计提,我怎么把这三个月的账调。
好好学
于2016-10-11 16:06 发布 662次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-11 16:31
谢谢老师,你回答的好明白。
相关问题讨论
你好,冲销,然后计提,再支付
2016-10-11 16:08:36
第2步这个写借营业外支出/管理费用 贷其他应付款,需要看你税局让税前扣除不,可以,那这个可以做管理费用不能就做营业外支出,要不就换成提高应发工资,对应按截图做,这个应发工资包括个人承担,工资表体现个人的,只是最后实发是不变的这样,假设是4000 个人社保公积金是300 ,按这个计提工资是按4300 ,这个对应工资还是4000不变
2020-06-29 10:55:46
管理费用发生额在借方,放贷方取不到数,发生在贷方的记借方负数
2018-12-28 09:06:28
(一)收到补贴时相关支出没有发生
1.收到补贴款时:
借:银行存款
贷:递延收益
2.发生相关支出时:
借:管理费用
贷:银行存款
同时:
借:递延收益
贷:其他收益
或者
借:管理费用
贷:银行存款
同时:
借:递延收益
借:管理费用 负数(二)收到补贴时相关支出已经发生
借:银行存款
贷:其他收益
或者
借:银行存款
借:管理费用 负数
2020-03-31 11:06:45
当月申报、当月缴纳的社保、公积金需要计提
2020-04-22 15:30:47
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邹老师 解答
2016-10-11 16:08