老师,独立核算按期拨付经费的食堂,做账时分录是不是这样啊,买菜时 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金 拨付经费时 借:其他应付款 贷 :现金 ,月末分配时 借:管理费/制造费用 贷:应付职工薪酬 ?
余梦
于2016-10-12 10:23 发布 1019次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-10-12 11:48
就是我们公司开设的食堂啊,我们定期拨付经费给食堂
相关问题讨论
您好!借管理费用-工资 制造费用工资 贷应付职工薪酬
2017-06-22 11:27:57
您好,您能再描述一下,您是在食堂做账,还是在拨付经费的单位做账。
2016-10-12 11:45:43
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
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