送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-10-12 11:48

就是我们公司开设的食堂啊,我们定期拨付经费给食堂

余梦 追问

2016-10-12 13:46

那如果不独立核算呢,实报实销呢,是不是也是这样做账,省略拨付经费那道分录?

余梦 追问

2016-10-12 14:11

好的,谢谢老师,刚从事这个工作有点不确定

王雁鸣老师 解答

2016-10-12 11:45

您好,您能再描述一下,您是在食堂做账,还是在拨付经费的单位做账。

王雁鸣老师 解答

2016-10-12 13:36

您好,买菜时 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应付款, 拨付经费时 借:其他应付款 贷 :现金 ,月末分配时 借:管理费/制造费用 贷:应付职工薪酬-福利费。

王雁鸣老师 解答

2016-10-12 13:52

您好,是的,您理解很正确。

王雁鸣老师 解答

2016-10-12 14:15

您好, 不客气,你悟性很高,很快就会上手的。

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相关问题讨论
您好!借管理费用-工资 制造费用工资 贷应付职工薪酬
2017-06-22 11:27:57
您好,您能再描述一下,您是在食堂做账,还是在拨付经费的单位做账。
2016-10-12 11:45:43
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
你好 不支付了 借其他应付款贷营业外收入核算的 。 你这个应付职工薪酬 怎么还有其他应付款 你具体描述下具体业务
2020-07-14 15:33:39
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