老师好,请问 20年12月底应收账款余额是负70万 我查了下账 是预收的货款 还没有开出去的发票 这样的报表能报送吗?会不会有什么风险啊?譬如预收货款没有及时开票避增值税什么的?谢谢~
姚
于2021-01-19 15:00 发布 462次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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借:原材料等 100 应交税费-应交增值税-进项税额 13 贷:银行存款 60 应收账款 30 应付账款 23
23万偿付货款?说的是应付未付的意思吧 所以 记入应付账款的
2020-06-10 09:24:00
您好
借:库存商品 100
借:应交税费-应交增值税-进项税额 100*0.13=13
贷:银行存款 60
贷:应收账款 30
贷:应付账款 23
2020-06-10 10:46:57
您的分录正确。
2017-12-30 10:54:01
你好,可以的,没有什么问题
2021-01-19 15:02:52
你好,您的处理是正确的
2019-02-28 10:41:22
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