送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-10-12 13:13

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2016-10-12 13:13:42
借;应交税费 贷;所得税费用 在报表以前年度多交所得税在本年抵扣填写
2016-10-12 15:21:21
你好,不用单独做,应该有留底数额,
2016-10-12 12:54:14
补交的所得税应该通过以前年度损益入账,滞纳金入营业外支出---滞纳金
2014-09-12 11:32:20
如果你15年调整后需要交税的就在2016年汇算清缴企业所得税年度纳税申报表的最后一栏调整(以前年度应缴未缴在本年入库所得税额)。016年亏损,不可以与这项抵消,2016年汇算清缴用不用交纳企业所得税都不能与这项抵消
2016-11-14 14:59:26
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