- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-10-12 17:04
谢谢晓海老师
相关问题讨论
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你好!先放在其他应付款里
2016-10-12 16:30:18
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借银行 贷应付职工薪酬 社保,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 社保,负数
2020-04-08 09:27:25
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您好
借:银行存款
贷:营业外收入(其他收益)
2月份单位交了社保,现在把单位交的社保单位承担部分,退回 可以做计提跟缴纳相同的红字分录 也可以计入营业外收入
2020-04-04 21:42:24
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做红字分录冲销之前计入成本费用的部分,同时增加银行存款
2019-07-11 17:06:50
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你好之前 社保退的是单位部分的吗 你单位部分做了计提和缴纳没有 当时
2020-07-09 16:05:51
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2016-10-12 16:30
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2016-10-12 17:10