送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-10-12 17:04

谢谢晓海老师

晓海老师 解答

2016-10-12 16:30

你好!先放在其他应付款里

晓海老师 解答

2016-10-12 17:10

不客气

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相关问题讨论
你好!先放在其他应付款里
2016-10-12 16:30:18
借银行 贷应付职工薪酬 社保,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 社保,负数
2020-04-08 09:27:25
您好 借:银行存款 贷:营业外收入(其他收益) 2月份单位交了社保,现在把单位交的社保单位承担部分,退回 可以做计提跟缴纳相同的红字分录 也可以计入营业外收入
2020-04-04 21:42:24
做红字分录冲销之前计入成本费用的部分,同时增加银行存款
2019-07-11 17:06:50
你好之前 社保退的是单位部分的吗 你单位部分做了计提和缴纳没有 当时
2020-07-09 16:05:51
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