老师你好!你好! 麻烦问你个问题,我去年暂估的成本是6000我也结转了成本,但我今年收到的发票是6700,我该怎么做账务处理。谢谢了
快乐的帅哥
于2021-01-20 22:21 发布 1227次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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您好,直接红冲暂估,然后根据发票做正确的分录。
您这个暂估入库的材料,有结转到成本吗
2019-12-30 11:20:20
你好,是确定无法取得发票了吗?
2020-06-10 11:07:31
你好,
可以的
2020-05-19 12:09:50
同学你好,我们会计处理发票并不是一定要有发票才能入账,我们会计更注重的是实质重于形式。只是入账后。这部分没有发票的成本在所得税汇算清缴时需要纳税调增
2020-04-21 11:12:44
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-06-16 16:18:09
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