送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-16 16:18

根据发票冲销暂估 
借;应付账款-暂估   贷;库存商品 
根据发票入账 
借;库存商品   应交税费-应交增值税(进项税额)   贷;应付账款等科目

Zt 追问

2017-06-16 16:20

我的上个月暂估的销售成本记错了没有关系的是吧?就按你说的这俩分录做就可以了,不需要改别的了对么

邹老师 解答

2017-06-16 16:21

你好,之前的成本不做调整的

Zt 追问

2017-06-16 17:10

可是会计学堂的其他老师说要做调整,您确定不调整么?

邹老师 解答

2017-06-16 17:10

你好,不需要调整的

Zt 追问

2017-06-16 17:17

那我告诉你是需要调整的,您再学习下吧,请不要盲目回答别人的问题,容易误导别人

邹老师 解答

2017-06-16 17:17

祝你学习愉快,工作顺利!

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您好,直接红冲暂估,然后根据发票做正确的分录。 您这个暂估入库的材料,有结转到成本吗
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同学你好 红冲暂估的,然后按照实际收到的发票做分录
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