上个月暂估了10台手机的单价是2000,总额是20000。同时上个月把这10台机子全部销售出去了,销售的成本我也记了20000。这个月发票回来了,10台手机的单价是1820,总额是18200。这个月怎么做账务处理
Zt
于2017-06-16 16:17 发布 760次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-16 16:18
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
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您好,直接红冲暂估,然后根据发票做正确的分录。
您这个暂估入库的材料,有结转到成本吗
2019-12-30 11:20:20

你好,是的 需要冲红暂估的成本了
2020-01-15 11:25:50

你好,你之前购入电线所做的分录是?
2019-09-18 13:54:37

同学你好
红冲暂估的,然后按照实际收到的发票做分录
2021-01-21 06:37:50

你好!可以和外帐一样的下月再做调整
2018-09-06 15:51:11
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