送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-21 17:13

你好你主要是调整什么账务 。   这样好判断对应科目

慵懒、小时代 追问

2021-01-21 17:33

实际留抵的进项税额多些,账面上没那么多,调整借方应交税费-未交增值税   贷方对应什么科目?

meizi老师 解答

2021-01-21 17:35

 你好     那你是留底的进项税多。 你应该是账上处理的不对。 你应该先查原因 才能调整的。 直接调整  这个到时你还是不对的  

慵懒、小时代 追问

2021-01-21 17:47

账上已经每个月都查了,还是没查出3万多的差距,每个月留抵联都装订好了,怎么调

meizi老师 解答

2021-01-21 17:47

 你好先去查原因。 慢慢查 。暂时不调整    。 你原因都不知道 这个没法调整的。   

慵懒、小时代 追问

2021-01-21 18:18

销项票,进项票都有,而且装订了,就是账本里月底要和实际一致,因为实在对不出来了,所以要调,我们是核定征收的,增值税的销进项发票完整装订,就是找不出来了,懂了吗?

meizi老师 解答

2021-01-21 18:19

借方应交税费-未交增值税贷营业外收入去 。  你要留抵的话先这样挂着  到时有时间去对     在去冲营业外收入  

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