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慵懒、小时代
于2021-01-21 17:13 发布 1042次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-01-21 17:13
你好你主要是调整什么账务 。 这样好判断对应科目
慵懒、小时代 追问
2021-01-21 17:33
实际留抵的进项税额多些,账面上没那么多,调整借方应交税费-未交增值税 贷方对应什么科目?
meizi老师 解答
2021-01-21 17:35
你好 那你是留底的进项税多。 你应该是账上处理的不对。 你应该先查原因 才能调整的。 直接调整 这个到时你还是不对的
2021-01-21 17:47
账上已经每个月都查了,还是没查出3万多的差距,每个月留抵联都装订好了,怎么调
你好先去查原因。 慢慢查 。暂时不调整 。 你原因都不知道 这个没法调整的。
2021-01-21 18:18
销项票,进项票都有,而且装订了,就是账本里月底要和实际一致,因为实在对不出来了,所以要调,我们是核定征收的,增值税的销进项发票完整装订,就是找不出来了,懂了吗?
2021-01-21 18:19
借方应交税费-未交增值税贷营业外收入去 。 你要留抵的话先这样挂着 到时有时间去对 在去冲营业外收入
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2021-01-21 17:47
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2021-01-21 17:47
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2021-01-21 18:19