请问老师,我是一般纳税人我们这几个月认证了几份进项税额,但是都没抵扣,那增值税主表上的期末留底税额累计额和进项税额累计额是不是金额一样
力量
于2016-10-14 10:52 发布 735次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-10-14 10:54
我这样写了结果显示系统计算额与输入的有误差
相关问题讨论

是的
2016-10-14 10:53:42

同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-06-02 15:20:38

你好,是的
2016-12-02 15:15:26

你好,借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷 应交税费-应交增值税(进项税额)
2020-01-12 12:18:46

不交税,附表四实际抵扣不用填写的
2019-06-12 16:09:01
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吴月柳 解答
2016-10-14 10:53
吴月柳 解答
2016-10-14 10:58