送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2021-01-26 16:08

你好,其他应付款里有个人,借款的手续都在内账,说明不在外账做账的,可以退还给公户。重新付款,

宁儿 追问

2021-01-26 16:10

之前会计做的,八九月份的,现在没法返还再办理了!

庄老师 解答

2021-01-26 16:11

你好,现在外账上变成那人欠我们钱了。用现金返掉,就可以了,

宁儿 追问

2021-01-26 16:11

我就考虑能不能自己写个收据收回来,正好还这边外账挂的贷方其他应付款!行不

庄老师 解答

2021-01-26 16:13

你好,可以这样处理的,

宁儿 追问

2021-01-26 16:19

嗯那行,那摘要写什么,因为之前那个分录写的是还谁谁款,这个直接写收款就行了么?

庄老师 解答

2021-01-26 16:24

你好,直接写还欠款就可以了,

宁儿 追问

2021-01-26 16:28

那之前账是平的时候走了一笔还欠款,这个收回来还走还欠款么?

庄老师 解答

2021-01-26 16:30

之前账是平的时候走了一笔还欠款?是什么意思

宁儿 追问

2021-01-26 16:32

外账之前没显示借个人款,走的内账!但是还款的时候用公账还了,外账其他应付款就挂了借方余额,写的就是还欠款

庄老师 解答

2021-01-26 16:39

你好,外账其他应付款就挂了借方余额。这个也可以还款掉,借现金,贷其他应付款--个人

宁儿 追问

2021-01-26 16:50

嗯恩是,那摘要就写收款吧,行不?

庄老师 解答

2021-01-26 16:51

你好,是的,可以这样处理的,

宁儿 追问

2021-01-26 17:09

嗯嗯好的,谢谢老师

庄老师 解答

2021-01-26 17:13

你好,祝你学习快乐的,

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相关问题讨论
是也要做内账的其他就应付款--法人
2022-01-18 14:40:52
你好,其他应付款里有个人,借款的手续都在内账,说明不在外账做账的,可以退还给公户。重新付款,
2021-01-26 16:08:18
对于这种情况,以下是一种可能较为合适的调整方式: 首先,分析当前的状况,由于五月票折单子在六月冲回会影响四月前老账的应付下账,而不冲回又会导致内账总应付金额多计 5000 。 较为合适的调整方法是: 在五月收到四月前的退补做票折 5000 时,先不直接冲减应付账款,而是将这 5000 暂记在一个过渡科目,比如“待处理票折款”。 五月的分录为: 借:银行存款 5000 贷:待处理票折款 5000 六月票折单子由于不符外账采购条件冲回时,再从“待处理票折款”科目中转出。 六月的分录为: 借:待处理票折款 5000 贷:其他业务收入 5000 这样处理既不会影响四月前老账的应付下账,也能使内账的总应付金额准确反映实际情况。
2024-07-15 11:12:02
可以的,不过如果收入要缴税啊         
2017-11-21 16:58:58
你好 老师如果内账支付的话,就需要记入营业外收入缴纳所得税。外账支付记入其他应付款,所以老师建议是外账支付。
2020-07-08 21:15:31
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