送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-18 14:40

是也要做内账的其他就应付款--法人

妮子 追问

2022-01-18 14:44

那如果说没有合作之前,法人就已经借给公司好多借了,然后现在合作之后然后账钱了就一直还钱了,那内账不是就是法人欠公司的了?

文文老师 解答

2022-01-18 14:50

若只是单纯还钱,可暂时不记。

还清了再记账

妮子 追问

2022-01-18 15:04

有时候是看到账上没有钱了,又用法人卡转进来,或是账上有钱了,又转到法人卡上,就是往来,都不知道是用于什么的,都在想这些到底要不要做到内账里面

文文老师 解答

2022-01-18 15:07

乱了。挂往来不会影响损益。

妮子 追问

2022-01-18 15:14

是呀,网银老板娘拿着,看到有钱就转的,那我这个还是做内账吧,只要打入或打出法人个人卡的,不管她是转来干 什么的我都做账吧

文文老师 解答

2022-01-18 15:19

是的,建议都做上,更好。

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相关问题讨论
是也要做内账的其他就应付款--法人
2022-01-18 14:40:52
你好,其他应付款里有个人,借款的手续都在内账,说明不在外账做账的,可以退还给公户。重新付款,
2021-01-26 16:08:18
对于这种情况,以下是一种可能较为合适的调整方式: 首先,分析当前的状况,由于五月票折单子在六月冲回会影响四月前老账的应付下账,而不冲回又会导致内账总应付金额多计 5000 。 较为合适的调整方法是: 在五月收到四月前的退补做票折 5000 时,先不直接冲减应付账款,而是将这 5000 暂记在一个过渡科目,比如“待处理票折款”。 五月的分录为: 借:银行存款 5000 贷:待处理票折款 5000 六月票折单子由于不符外账采购条件冲回时,再从“待处理票折款”科目中转出。 六月的分录为: 借:待处理票折款 5000 贷:其他业务收入 5000 这样处理既不会影响四月前老账的应付下账,也能使内账的总应付金额准确反映实际情况。
2024-07-15 11:12:02
可以的,不过如果收入要缴税啊         
2017-11-21 16:58:58
你好 老师如果内账支付的话,就需要记入营业外收入缴纳所得税。外账支付记入其他应付款,所以老师建议是外账支付。
2020-07-08 21:15:31
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