送心意

朴老师

职称会计师

2021-02-01 11:26

同学你好
按照发票确认收入
差额挂往来
就行了
如果发票多开了就
借银行
贷主营业务收入
贷预收
贷应交税费应交增值税

garden 追问

2021-02-01 11:39

老师,您能举个例子吗?签订合同(一年)时我怎么做分录,等款到了(一个月)我怎么做分录,谢谢!

朴老师 解答

2021-02-01 11:51

签订合同不做分录
收到钱的时候做
借银行
贷预收
贷销项
确认收入
借预收
贷主营业务收入

garden 追问

2021-02-01 12:03

老师,我们老板要求签合同时就要确认应收账款了

朴老师 解答

2021-02-01 12:07

这样不对的
最起码也得根据发票确认

garden 追问

2021-02-01 12:53

知道了,谢谢老师!

朴老师 解答

2021-02-01 12:55

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 按照发票确认收入 差额挂往来 就行了 如果发票多开了就 借银行 贷主营业务收入 贷预收 贷应交税费应交增值税
2021-02-01 11:26:14
借银行存款,贷应收账款。
2022-09-06 08:36:28
另外关于提前收的,老师给予的分录如下: 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税(销项税额) 实际确认收入时: 借:预收账款 贷:主营业务收入 但这里的预收账款与实际收到的金额不匹配,剥离出了税金,我能否也通过一个科目中转 预收租赁费时 借:银行存款 贷:预收账款 借:应交增值税-预缴增值税 贷:应交增值税-销项税 按月确认收入时: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交增值税-预缴增值税 这样不仅对已收及未收的资金对账明确,同时也能让收入与相应的税金匹配,方便整体的账务核对及控制
2018-12-04 22:02:40
您好 然后对应要计提折旧 借:主营业务成本 贷;累计折旧 然后对应结转期间损益就好了
2021-03-01 20:09:21
您好 8月份分录 借:银行存款 贷:预收账款
2019-10-17 14:41:20
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