老师,您好!需请教您一下,房地产企业收取租金,现在需开通应收账款的模块,按照租赁合同所签的期限来确认应收账款及收入和销项税金,但是,租赁期一般是一年或2年一签的,房租是一个月一付的然后开票的,那账面上增值税这块跟开票这块的会产生差额了,这个问题怎么弄啊?谢谢!
garden
于2021-02-01 11:20 发布 789次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-02-01 11:26
同学你好
按照发票确认收入
差额挂往来
就行了
如果发票多开了就
借银行
贷主营业务收入
贷预收
贷应交税费应交增值税
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同学你好
按照发票确认收入
差额挂往来
就行了
如果发票多开了就
借银行
贷主营业务收入
贷预收
贷应交税费应交增值税
2021-02-01 11:26:14

借银行存款,贷应收账款。
2022-09-06 08:36:28

另外关于提前收的,老师给予的分录如下:
借:银行存款
贷:预收账款
应交税费-应交增值税(销项税额)
实际确认收入时:
借:预收账款
贷:主营业务收入
但这里的预收账款与实际收到的金额不匹配,剥离出了税金,我能否也通过一个科目中转
预收租赁费时
借:银行存款
贷:预收账款
借:应交增值税-预缴增值税
贷:应交增值税-销项税
按月确认收入时:
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交增值税-预缴增值税
这样不仅对已收及未收的资金对账明确,同时也能让收入与相应的税金匹配,方便整体的账务核对及控制
2018-12-04 22:02:40

您好
然后对应要计提折旧
借:主营业务成本
贷;累计折旧
然后对应结转期间损益就好了
2021-03-01 20:09:21

您好
8月份分录
借:银行存款
贷:预收账款
2019-10-17 14:41:20
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