你好老师!建筑工程公司有个异地跨省的项目,这个外省要求当月开票次月预交,在次月1~15号预交,这种情况本月2月开了9个点的销项,还是按7个点准备进账税额呢还是按9个点准备进项税额呢?那次月3月份预交的2个点能去抵扣2月的增值税申报表的税额吗?
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于2021-02-02 22:11 发布 1241次浏览
- 送心意
秋天老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-02-02 22:33
你好同学,比如说你在这个1月应该要缴的税,你在下一个月预缴是可以的,还是可以抵扣这一个月的税。也就是说你税款的所属期是哪个月就可以在哪个月抵扣。
相关问题讨论
是回来申报抵扣吗?你是一般纳税人的话,在附表四,本期发生额还有实际抵扣金额,还有主表28栏里面填写。
2021-12-28 10:03:36
你好同学,比如说你在这个1月应该要缴的税,你在下一个月预缴是可以的,还是可以抵扣这一个月的税。也就是说你税款的所属期是哪个月就可以在哪个月抵扣。
2021-02-02 22:33:27
你好!差额征税需要抵扣的部分填在《增值税纳税申报表附列资料三》第3第5列,最后主表“本期应补税额”就是该所属期需要缴纳的税额
2019-05-18 11:19:23
你好!借 应交税费-应交增值税(进项税额)。申报的时候填具主表的进项抵扣栏及进项抵扣明细表。
2018-12-24 11:24:06
同学好,填写增值税纳税申报表附列资料(一)10%税率的服务、不动产和无形资产 行次
2018-12-05 10:38:26
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