老师,我还是不是很明白,能不能举个实例:例如:在6月份代开增值税专用发票21380元,在二季度已报税,其中16680元在7月份作废重新代开增值税专用发票,请老师明确账务处理,谢谢!
大意的舞蹈
于2016-10-17 12:52 发布 974次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-17 13:03
记账凭证就按这个就是冲红了,是吗?
相关问题讨论
您好,都一样的,根据发票,借;现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-09-12 11:50:01
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;应收账款等科目 16680
2016-10-17 12:53:34
你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30
开票就算主营业务收入,银行收款,提现的,做一次提取现金的的分录,税金打到私户的,账上不要提现出来了
2020-07-26 16:36:35
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税
借:应交税费——应交增值税
贷:银行存款
2020-03-05 10:04:13
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2016-10-17 12:53
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2016-10-17 13:04