送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-02-05 17:59

借款的话,你当期借进来的时候应该确认其他应付款了啊

坚强的盼望 追问

2021-02-05 18:01

我是外账,借的钱计提临时工资,因为没有做股东投资,现金的钱都是向法人借款,借现金,贷其他应付款。现在本期盈利90万。我想直接把钱还法人,因为也算是成本,不知道这样是否合理

辜老师 解答

2021-02-05 20:08

是的,盈利了可以还款给他
借,其他应付款
贷,银行存款

坚强的盼望 追问

2021-02-05 20:09

银行没有走款

辜老师 解答

2021-02-05 20:12

那你想还现金给他吗

坚强的盼望 追问

2021-02-05 20:15

有这想法,因为是外账

辜老师 解答

2021-02-06 09:59

那就是
借,其他应付款
贷,现金

坚强的盼望 追问

2021-02-06 16:59

好的。谢谢老师。那其他应付款在什么情况能冲平

坚强的盼望 追问

2021-02-06 17:00

那现金没有很多呢

辜老师 解答

2021-02-06 17:02

没有现金,就不能用现金平账

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相关问题讨论
借款的话,你当期借进来的时候应该确认其他应付款了啊
2021-02-05 17:59:27
你好,没有计提利润的说法,只有结转 过程是这样处理的
2018-03-22 15:47:50
1是对的,2,提取盈余公积,借:利润分配-提取盈余公积,贷;盈余公积,3、分配利润时 借;分配利润-应付利润 贷;应付股利,借,应付股利,贷,银行存款
2019-06-05 15:07:28
同学,你好。 宣告分派现金股利, 借:利润分配-应付普通股股利 贷:应付股利 然后利润分配-应付普通股股利转利润分配-未分配利润 你写的是简写了,没有写出来二级科目。 建议写出来二级科目。
2021-02-21 14:29:58
这个是正常的啊,相当于未分配利润年初数有了调整
2017-04-08 10:36:33
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