老师,12月份未开票销项税60470.31后来更正申报了,可是附加税未开票这部分没有申报附加税,需要处理么?12月份实际开票申报了增值税11880,附加税基数11880
熙宝妈
于2021-02-07 13:35 发布 649次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-02-07 14:05
你这个更正增值税申报,对应附加税需要 一并去更正才可以
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增值税附加税就是城建税,教育费附加,地方教育费附加,他们3个税根据缴纳的增值税来计提,增值税乘以税率,税率分别是7%,3%,2%。
2016-11-09 16:42:30

您好!按销项减去进项后的金额计提
2017-11-17 14:11:32

交附加税,是按当月交的增值税计算缴纳,交的增值税是销项减进项计算缴纳。
印花税看你是交什么种类的印花税。
2018-09-27 11:09:58

你好
企业所得税=利润总额*所得税税率
工资薪金个人所得税=(工资-5000-专项扣除)*税率-速算扣除数
印花税就需要看是什么税目了,比如购销合同印花税按合同金额万分之3,财产租赁合同按租金千分之1计算
2019-01-29 09:11:08

你好,增值税税负率=增值税纳税金额/不含税收入
附加税纳税金额是不参与增值税税负率的计算的
2018-01-12 22:25:44
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