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小欧
于2021-02-08 11:19 发布 1315次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-02-08 11:21
你要摊销的话不能做工资做其他应收款
小欧 追问
2021-02-08 11:23
预提了30万,今年的分录怎么做
郭老师 解答
2021-02-08 11:24
你好,去年是借管理费用贷应付职工薪酬吗?
2021-02-08 11:30
年终奖跨年个税怎么处理
是的老师
2021-02-08 11:31
如果你申报10万,借应付职工薪酬贷,银行存款10万,其他的借其他应收款贷,银行存款。
2021-02-08 11:32
借应付职工薪酬贷应交税费银行存款借应交税费贷银行存款。
2021-02-08 11:42
以后摊销分录
2021-02-08 11:44
借应付职工薪酬贷其他应收款
2021-02-08 12:01
好的,谢谢老师
2021-02-08 12:07
不用客气工作愉快
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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小欧 追问
2021-02-08 11:23
郭老师 解答
2021-02-08 11:24
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小欧 追问
2021-02-08 11:30
郭老师 解答
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小欧 追问
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郭老师 解答
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