我们买了一张办公桌,500元,我做的是借:管理费用--开办费 贷:其他应付款(垫付的)。(这个时候还没有收到发票,是专票),过了一段时间这收到了这500元的专用发票。这个怎么写分录呀,可以写一下嘛,谢谢
菓子糖
于2021-02-08 16:46 发布 692次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好!内帐可以。外帐不行
2017-09-18 15:52:10

你好,这个收到发票不用做账了,直接附到那笔费用凭证的后面即可
2021-02-08 16:47:20

你好对的。就写带个人带付开办费。
2024-03-01 11:45:50

同学您好,
固定资产应资本化处理,计入固定资产项目
2021-02-20 22:01:34

是不是这个业务取消了
借管理费用贷其他应付款
之前做了这个
2021-04-19 19:39:02
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