送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-02-18 14:10

新年好,福利费发票认证后做进项转出的分录是

借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)

学堂用户_ph679507 追问

2021-02-18 14:20

老师新年好,不是特别明白,认证时怎么做呢?是不是少一步呢?

邹老师 解答

2021-02-18 14:25

你好,认证的时候
借:管理费用等科目   ,     应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付职工薪酬—福利费
转出的时候
借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)

学堂用户_ph679507 追问

2021-02-18 15:34

为什么没有贷银行存款或库存现金呢?

邹老师 解答

2021-02-18 15:35

你好,转出的进项税额款项有通过银行扣缴了吗?

学堂用户_ph679507 追问

2021-02-18 15:37

买月饼开的发票不含税发票5000元通过银行支付

学堂用户_ph679507 追问

2021-02-18 15:38

不太明白您问的意思

邹老师 解答

2021-02-18 15:38

你好,认证的时候
借:管理费用等科目   ,     应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款
转出的时候
借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)

借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税
借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款

学堂用户_ph679507 追问

2021-02-18 15:46

进项税转出为什么费用又重复计入了呢?

邹老师 解答

2021-02-18 15:47

你好,因为之前费用是不含税金额入账,后面进项税额不能抵扣了,就需要增加费用入账金额 

学堂用户_ph679507 追问

2021-02-18 15:51

麻烦您把数写一下,我会看的更清楚,不含税金额1000,税额130

邹老师 解答

2021-02-18 15:52

你好,认证的时候
借:管理费用等科目 1000  ,     应交税费—应交增值税(进项税额)130,  贷:应付职工薪酬—福利费1130
借:应付职工薪酬—福利费1130,贷:银行存款1130
转出的时候
借:管理费用等科目 130  ,       贷:应付职工薪酬—福利费 130
借:应付职工薪酬—福利费 130 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 130
借:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 130, 贷:应交税费—未交增值税 130
借:应交税费—未交增值税  130, 贷:银行存款 130

学堂用户_ph679507 追问

2021-02-18 16:04

平时没有计提福利费,是不是不用应付职工薪酬科目也行啊?转出时借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)

邹老师 解答

2021-02-18 16:04

你好,个人建议是通过应付职工薪酬科目核算。

学堂用户_ph679507 追问

2021-02-18 16:05

好的,明白,谢谢您

邹老师 解答

2021-02-18 16:06

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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