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学堂用户_ph679507
于2021-02-18 14:10 发布 5424次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-02-18 14:10
新年好,福利费发票认证后做进项转出的分录是借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
学堂用户_ph679507 追问
2021-02-18 14:20
老师新年好,不是特别明白,认证时怎么做呢?是不是少一步呢?
邹老师 解答
2021-02-18 14:25
你好,认证的时候借:管理费用等科目 , 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付职工薪酬—福利费转出的时候借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2021-02-18 15:34
为什么没有贷银行存款或库存现金呢?
2021-02-18 15:35
你好,转出的进项税额款项有通过银行扣缴了吗?
2021-02-18 15:37
买月饼开的发票不含税发票5000元通过银行支付
2021-02-18 15:38
不太明白您问的意思
你好,认证的时候借:管理费用等科目 , 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付职工薪酬—福利费借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款转出的时候借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷:应交税费—未交增值税借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
2021-02-18 15:46
进项税转出为什么费用又重复计入了呢?
2021-02-18 15:47
你好,因为之前费用是不含税金额入账,后面进项税额不能抵扣了,就需要增加费用入账金额
2021-02-18 15:51
麻烦您把数写一下,我会看的更清楚,不含税金额1000,税额130
2021-02-18 15:52
你好,认证的时候借:管理费用等科目 1000 , 应交税费—应交增值税(进项税额)130, 贷:应付职工薪酬—福利费1130借:应付职工薪酬—福利费1130,贷:银行存款1130转出的时候借:管理费用等科目 130 , 贷:应付职工薪酬—福利费 130借:应付职工薪酬—福利费 130 , 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 130借:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 130, 贷:应交税费—未交增值税 130借:应交税费—未交增值税 130, 贷:银行存款 130
2021-02-18 16:04
平时没有计提福利费,是不是不用应付职工薪酬科目也行啊?转出时借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
你好,个人建议是通过应付职工薪酬科目核算。
2021-02-18 16:05
好的,明白,谢谢您
2021-02-18 16:06
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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学堂用户_ph679507 追问
2021-02-18 14:20
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2021-02-18 14:25
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2021-02-18 15:38
邹老师 解答
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2021-02-18 16:04
邹老师 解答
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2021-02-18 16:05
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2021-02-18 16:06