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芳香四溢
于2016-10-19 12:22 发布 1182次浏览
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-10-19 15:28
可以给以后抵减的,那倒有抵减的时候怎么做
芳香四溢 追问
2016-10-19 15:29
我7-9月账务上应交是0,那到10月份的时候做:借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 ?
吴月柳 解答
2016-10-19 12:25
多交的以后给抵不?交的时候先做,借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
以后抵的时候不用做账务处理了,因为你应交税费-应交增值税科目已经显示多缴了款的。
2016-10-19 15:30
是,就是以银行回单做这笔分录
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吴月柳 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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芳香四溢 追问
2016-10-19 15:29
吴月柳 解答
2016-10-19 12:25
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2016-10-19 15:29
吴月柳 解答
2016-10-19 15:30