送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-10-19 15:28

可以给以后抵减的,那倒有抵减的时候怎么做

芳香四溢 追问

2016-10-19 15:29

我7-9月账务上应交是0,那到10月份的时候做:借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 ?

吴月柳 解答

2016-10-19 12:25

多交的以后给抵不?交的时候先做,借:应交税费-应交增值税  贷:银行存款

吴月柳 解答

2016-10-19 15:29

以后抵的时候不用做账务处理了,因为你应交税费-应交增值税科目已经显示多缴了款的。

吴月柳 解答

2016-10-19 15:30

是,就是以银行回单做这笔分录

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