送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-10-20 11:02

6月份收到时,直接借:银行60万  贷:实收资本60万,,后面想了想,这个不是法人银行转账就不能算了实收资本,所以又补调整了凭证 红冲了实收资本 借:应收票据60万  贷:实收资本-60万    。。那现在怎么再调了啊。补借:应收票据60万 贷:其他应付款60万  。  这个实收资本还是要从法人个人银行帐户再转60万。冲了借款,再记实收资本 ?

~嘟嘟~ 追问

2016-10-20 11:09

不是从法人个人银行帐户出资 是不是就不能算实收资本,那这笔商业承兑汇票入账也只能挂借款是吗?

~嘟嘟~ 追问

2016-10-20 14:40

老师还在吗?急问处理建议还可行啊

宋生老师 解答

2016-10-20 10:56

您好!这个您应该先做,借:应收票据 贷:其他应付款。然后借:银行存款 贷:应收票据。
还的时候做相反的凭证。
把其他应付款改成实收资本就好了。

宋生老师 解答

2016-10-20 16:17

您好!最好是挂借款,建议收到钱之后还给老板,然后从老板对私汇到对公再做实收资本。然后去交印花税,这样更好。

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您好!这个您应该先做,借:应收票据 贷:其他应付款。然后借:银行存款 贷:应收票据。 还的时候做相反的凭证。 把其他应付款改成实收资本就好了。
2016-10-20 10:56:52
你好!背书转让需以真实的买卖关系,所以账务处理一般涉及应收应付科目。比如该汇票是甲公司背书给你们公司,你们公司再背书给乙公司,那分录如下: 借:应付帐款-乙公司 贷:应收帐款-甲公司
2018-10-31 14:46:23
贴现时间5月20日,应收票据只是他的面值入账
2016-01-02 22:32:29
应收票据按面值核算~~~~~~~~~~
2016-01-02 22:41:01
你好,这个考试的问题你不要在网站咨询,我们只解答实务工作的提问 利息需要计算,放入财务费用
2016-01-04 12:06:18
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