老师,如果我们的公帐之前有一些支付给别人的货款,别人又没发票给我们,怎么做账啊
xijunkokhjhk
于2021-02-24 16:34 发布 584次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-02-24 16:37
你好,如果货物到了,借库存商品贷银行放款,按这个来结转成本,汇算清缴调增就行。
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你好,如果货物到了,借库存商品贷银行放款,按这个来结转成本,汇算清缴调增就行。
2021-02-24 16:37:04
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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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如果您希望平账,您需要在账本上记录一张被称为“负预付款”的会计凭证,其中代表您未支付的1万元发票。然后,您将记录另一张会计凭证,称为“现金”,代表您支付的1万元发票。最后,您将记录称为“应收预付款”的会计凭证,其中代表您支付的1万元发票。这样,就能在账本上记录您的发票支付情况,并重置您的应收应付总额,使您的账目平衡。
2023-03-01 18:27:30
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您好,这个是可以冲了,能冲销
2024-08-21 10:20:37
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你好,是的
做预付账款处理
2017-05-16 11:36:09
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xijunkokhjhk 追问
2021-02-24 16:45
郭老师 解答
2021-02-24 16:48