老师 我这边接到之前做的账,属贸易公司,每个月购入的材料,月底还没收到的发票,它就先按这样的分录做了,借:库存商品 应交税费--进项, 贷应付账款, 等实际发票到了之后,再核对之前的分录,如果有差异再调账,请问这样做可以的吗?
巴豆
于2021-02-25 08:47 发布 578次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2021-02-25 08:47
你好,你不应该做进项,应该是不含税价格入账
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你好,同学,你说记成借:库存商品,应付账款,贷,应付账款了?
那么冲销应付账款
借应交税费-增值税-进项税额
贷应付账款
2021-03-12 09:57:19
你好!操作是可以,但是一般不要做进项税的科目,直接暂估材料就好了
2021-02-25 09:00:28
你好,你不应该做进项,应该是不含税价格入账
2021-02-25 08:47:50
你好,不需要暂估税费的
暂估分录是
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
2018-08-20 10:26:24
你好,这样做调整分录
借;应交税费-应交增值税(进项税额)0.01
贷;库存商品0.01
2020-04-01 19:14:09
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巴豆 追问
2021-02-25 08:56
佟老师 解答
2021-02-25 09:02