老师,公司注册第一个月有业务,向上游下游客户付了货款,我可不可以挂 借:应付账款/应收账款 贷:银行存款 等第二个月或第三个月进项销项票开出,再下应收应付账款。 就是不用预收预付账款,以防往来科目挂的多了比较乱。
十年
于2021-02-25 22:05 发布 817次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-02-25 22:06
您好
如果预收预付业务不多 可以这样处理
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你好,是找1月-8月的银行存款+预付账款+应收账款-预收账款-应付账款
2019-09-18 09:23:22
您好
如果预收预付业务不多 可以这样处理
2021-02-25 22:06:45
您好,可以使用应付账款科目,。
2020-09-28 17:18:57
具体要看是哪个,是要在明细账中看的。因为明细账才会有各个往来单位的名称明细。
2018-11-22 11:28:59
你好,借方表示应收未收的,贷方是实际收到的
发生 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
收到 借;银行存款 贷;应收账款
2017-10-14 14:55:34
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