送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-02-25 22:06

您好
如果预收预付业务不多 可以这样处理

十年 追问

2021-02-25 22:10

老师,那意思我企业刚开业应收账款期初可以是负数对吗?

bamboo老师 解答

2021-02-25 22:11

不用预收 预付科目 企业刚开业应收账款期初可以是负数 

十年 追问

2021-02-25 22:12

好的。还有就是为什么预收预付业务多了就不可以这样处理了?

bamboo老师 解答

2021-02-25 22:12

如果这样处理的话 不能反应企业真实的债权债务

十年 追问

2021-02-25 22:22

明白了,老师。比如我公司2月3日向上游客户预付了10万元货款。2月25日拿到了进项发票。我2月28日做凭证,可以把银行回单和发票放一起做原始单据,然后做出这样的会计分录吗?


借:预付账款  10万
      贷:银行存款  10万
    借:库存商品
        应交税费-进项税额
        贷:预付账款

bamboo老师 解答

2021-02-25 22:34

可以按您说的这样账务处理

十年 追问

2021-02-25 22:44

老师,就我举这个例子,一般情况下账务处理都是怎么做分录的?

bamboo老师 解答

2021-02-25 22:47

正常就是这样处理的
也可以回单跟发票一起写分录
借:库存商品
借:应交税费-进项税额

贷:银行存款

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你好,是找1月-8月的银行存款+预付账款+应收账款-预收账款-应付账款
2019-09-18 09:23:22
您好 如果预收预付业务不多 可以这样处理
2021-02-25 22:06:45
您好,可以使用应付账款科目,。
2020-09-28 17:18:57
具体要看是哪个,是要在明细账中看的。因为明细账才会有各个往来单位的名称明细。
2018-11-22 11:28:59
你好,借方表示应收未收的,贷方是实际收到的 发生 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 收到 借;银行存款 贷;应收账款
2017-10-14 14:55:34
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