老师我刚接手公司的帐,今天别人来对帐,帐上显示应收他2107.00,一.对帐发现前任会计上的帐有太多出入,完全帐务不符,,出纳让他打了一个收5月工资1000元,剩余的钱相抵了,我查了应付工资也没这笔,我该怎么做帐呀
浅浅笑儿
于2016-10-21 13:10 发布 1141次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-10-21 14:11
不是,是出纳给了他1000元,剩下的就和其他应款2107相抵了,我应该怎样下这样2107元钱,是1-7的累计的其他应收款,而1000的工资又是5月份的
相关问题讨论
实际是没有支付他1000,只是打了个证明是不是?
2016-10-21 13:16:08
是否是代扣社保数据多了,还是少交了社保费用,需要查具体原因才处理
2017-07-26 18:20:39
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
需要补计提工资的
2017-06-02 17:34:32
你好 最好输入全称避免不必要的麻烦。
2019-01-13 19:15:44
你好,需要看对方做到哪个月的账务,报税到哪个月,做账做到哪月,核对下资料
2016-09-27 11:14:10
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