走私账预付70万,后面开发票了走公账付,分录:借:预付账款……贷:其他应付款 固定资产到了,未开发票,等开了发票后走公账付70万分录:借:固定资产……贷:其他应付款暂估款 退回私账70万,分录:借:其他应付款……贷:预付账款 老师,帮我看下,昨天你教我的分录这样写对吗?
杜淑慧
于2021-02-27 15:24 发布 1277次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2021-02-27 15:26
你好!
对的。你的理解很对
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你好!
对的。你的理解很对
2021-02-27 15:26:42
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你好,整个过程是这样进行账务处理的
2018-03-31 11:15:01
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借;其他应付款 贷;预付账款
做这个调整分录
2017-02-09 10:37:30
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你好,预收账款是表明提前收的款,所以这里不适用的。
2021-08-22 14:32:27
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该付的付,该收的收,固定资产都卖了,做固定资产清理,应付和应收收不回来不付的那些都计入营业外收入或者支出交税
2019-03-13 16:34:32
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杜淑慧 追问
2021-02-27 16:04
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