送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-03-01 09:54

一、你第一行的分录,结转进项税的分录是错误的,两行都是“转出未交增值税”,没有看到进项税额。

羞涩的云朵 追问

2021-03-01 09:59

不好意思老师发错了,现在这样对吗

江老师 解答

2021-03-01 10:01

是这样的账务处理,最后结转后,与增值税申报表的数据一致,说明你的账务处理是正确的,如果是不一致,就是需要找到具体的原因后再进行调账处理。

羞涩的云朵 追问

2021-03-01 10:10

申报的数是一样的,我意思就是我这1月帐上未交数是14931.16   而实际交是14289.3   因为帐上去年有借方未交增值税借方641.86的

羞涩的云朵 追问

2021-03-01 10:12

我现在就是想问下这641.86是否需要在这张凭证上体现一下还是不用做处理

江老师 解答

2021-03-01 10:13

如果是全部账务处理后,你的账是与申报表的数据一致的

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相关问题讨论
您好!是的,就是这样做分录。
2020-04-17 15:08:08
首先明确一下,增值税是不需要计提的 硬件部分没有优惠政策 软件部分实际税负超过3%的享受即征即退,需要与硬件部分分开核算
2015-12-04 16:50:23
一、你第一行的分录,结转进项税的分录是错误的,两行都是“转出未交增值税”,没有看到进项税额。
2021-03-01 09:54:43
在应交税额-应交增值税下增加二级科目“未交增值税” 增值税借方有余额,不用账务处理
2017-02-22 13:20:49
你好,你这个是借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
2024-09-23 14:14:44
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