老师,想问一下,我们公司上期报增值税,有留底税额1000元,本期申报增值税有2000元,实际缴纳1000元,应该怎么做分录呀,缴款凭证是实际缴纳1000元的凭证
娉娉袅袅十三馀
于2021-03-04 13:59 发布 890次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-03-04 13:59
同学你好,您上期的留抵税额是在哪个明细科目呢;
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同学这个增值税申报表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
这个账上转出未交增值税这个借方表示留底税额,
2020-05-18 09:13:10
是进项减去销项的金额,这个金额可以放到第二月继续抵扣
2020-04-27 16:36:00
你好,截图下你说的申报表,
2019-10-24 12:24:54
您好
是的,期末留抵税额可以抵扣的。
2021-05-17 09:58:43
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娉娉袅袅十三馀 追问
2021-03-04 14:03
立红老师 解答
2021-03-04 14:08