送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2021-03-04 14:52

你好,用其他应收应付都可以的,都是正确的

小团团 追问

2021-03-04 14:53

老师,我不懂为什么用其他应收款的时候,要在贷方呢

小云老师 解答

2021-03-04 14:58

如果是先扣再交就用其他应付款,先交再扣就是其他应收款

小团团 追问

2021-03-04 15:01

老师,这道题是当月缴纳当月社保,然后次月发工资,我不明白为什么答案解析说是借其他应付款或者贷其他应收款,我不懂这里

小云老师 解答

2021-03-04 15:05

那就是先交后扣了,是借:其他应收款,这个就是正确答案
你说的解析我也不清楚是什么情况,答疑老师是没有权限看课程内容的,你可以找班主任咨询一下

小团团 追问

2021-03-04 15:10

老师,这是答案解析。

小云老师 解答

2021-03-04 15:11

同学,你的解析告诉你了要结合其他业务一起去看,你可以去看看那些业务

小团团 追问

2021-03-04 15:18

老师,我写的会计分录对不对?

小云老师 解答

2021-03-04 15:20

就以先交后扣来说你的分录是正确的

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你好! 借:应付职工薪酬~社会保险费 838 其他应收款~职工社保393.09 贷:银行存款 个人部分
2020-04-15 06:48:49
同学,你好,最好不要,应付职工薪酬是来归集职工薪酬的,而且正常都要计提工资后再发放
2020-04-10 18:51:52
是的,企业部分的是这样做分录的
2020-04-16 14:43:26
你好 不对的 。 应该是 :借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保。 缴纳借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保贷银行存款
2021-02-05 11:27:04
也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
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