老师问一下,我司是一般纳税人,我们是货票款三步走,上月付钱借预付账款,贷银行存款,材料入库借原材料(按普票价税合计入),贷应付账款,已经结账。次月收到发票才知道是1%的专票,现在的会计分录如何做
就这么简单的琴
于2021-03-05 14:36 发布 661次浏览
- 送心意
韦老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
同学你好,是
借,预付账款
贷,银行存款;
2021-09-06 11:48:43
您好!
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:原材料
2021-03-05 14:40:21
你好,你收到了发票吗?是什么时间收到的?
2022-04-06 14:02:39
借:预付账款(或应付账款)
贷:银行存款
上述分录都是正确的。
2021-09-06 11:34:25
你好,已经提供服务了的情况下,你可以正常做成本费用。
2021-09-06 11:32:25
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