你好老师,我们企业是一般纳税人,7月8月付给对方公司服务费,对方还没有开发票,我们现在做账是借预付账款,贷银行存款。还是借应付账款,贷银行存款,正确做账应该是什么
安详的小蝴蝶
于2021-09-06 11:33 发布 818次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论
同学你好,是
借,预付账款
贷,银行存款;
2021-09-06 11:48:43
您好!
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:原材料
2021-03-05 14:40:21
你好,你收到了发票吗?是什么时间收到的?
2022-04-06 14:02:39
借:预付账款(或应付账款)
贷:银行存款
上述分录都是正确的。
2021-09-06 11:34:25
你好,已经提供服务了的情况下,你可以正常做成本费用。
2021-09-06 11:32:25
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