支付给其他公司的费用,支付的时候,是做的借:预付账款 贷:银行存款 收到发票是做的借:借:销售费用 贷:预付账款 现在不用这费用了,还有余额,对方公司退回来了,是不是直接做成:借:银行存款,贷:预付账款?
????????
于2021-03-05 16:37 发布 1628次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-03-05 16:43
同学你好
对的
这样就可以了
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你好可以的
可以这么做的
2023-04-22 17:43:52
同学你好,这样做是正确的。
2021-10-12 17:38:07
您好
这样写分录可以的
2021-04-14 15:21:24
你们是代收代付还是给他开到了货物里面。
2021-02-23 14:40:21
你好,根据你的描述,在8月份分录的基础上,调整分录是
借:预付账款 45000 ,贷:销售费用 45000
2021-11-10 11:17:13
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???????? 追问
2021-03-05 16:47
朴老师 解答
2021-03-05 16:54