实际上我们企业是预充到总卡,然后再分配,开票月底使用多少才开多少我们就直接预付账款 贷银行存款,到时候开了多少票就按使用部门,借销售费用 贷预付账款对吗,直到把预付账款摊完
hearts
于2023-04-22 17:40 发布 484次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好可以的
可以这么做的
2023-04-22 17:43:52
同学你好
对的
这样就可以了
2021-03-05 16:43:19
你好,根据你的描述,在8月份分录的基础上,调整分录是
借:预付账款 45000 ,贷:销售费用 45000
2021-11-10 11:17:13
同学你好,这样做是正确的。
2021-10-12 17:38:07
您好
这样写分录可以的
2021-04-14 15:21:24
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