老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
实际上我们企业是预充到总卡,然后再分配,开票月底使用多少才开多少我们就直接预付账款 贷银行存款,到时候开了多少票就按使用部门,借销售费用 贷预付账款对吗,直到把预付账款摊完
答: 你好可以的 可以这么做的
有一笔款在8月份预付了一部分,但是发票未收到,9月份支付了尾款支付,发票也收到了,8月份是做的借 预付账款 贷 银行存款 现在收到发票之后,直接做成借:销售费用 -尾款 贷:银行存款 预付账款 可以?
答: 同学你好,这样做是正确的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
像问一个实操问题。就是我们是给商超供货的,商超把钱给我们,我们开票,我们找物流拉货,给物流打款的时候做账是:借:预付账款 贷:银行存款 开出发票冲账的时候是:借:销售费用贷:预付账款,但是这样我觉得不太合适,应该商超把钱给我们我们算到收入里了,我觉得是不是入成本比入销售费用好,但是入成本的话,账怎么做比较合适?
答: 你们是代收代付还是给他开到了货物里面。
???????? 追问
2021-10-12 17:41
???????? 追问
2021-10-12 17:45
胡芳芳老师 解答
2021-10-12 18:46