老师您好,我们公司补交法人之前的社保医保,缴的滞 问
你好,这个可以不用调整 答
老师,我公司是有限责任公司,自然人股东李某有公司2 问
你好,说实话,到了这个时候了,已经没办法做筹划了,税务局就是按照你的未分配利润来算的。 答
有个股东的实收资本已足缴,现在减资了要怎么办? 问
你好,减少了注册资本,实收资本可以退回。 答
老师您好,工厂水电费如何分摊,比如工厂又做生厂又 问
你好,你可以按照人数或者设备的功率来分摊。 答
固定资产已折旧期间导入时多算了一个月,导致月折 问
你好 红冲 如果是以前年度的,借累计折旧贷利润分配未分配利润。 答

老师检测机构检测费收到的证书,怎么做分录啊,付款、收证书、收发票。
答: 借;预付账款 贷;银行存款 借;管理费用等科目 贷;预付账款
加气站做机器检测,付给检测公司一半的预付款,没有收到发票,这个会计分录怎么做?第二个月打剩下的检测费并收到全额发票,如何做会计分录
答: 第一个月借:预付账款 贷:银行存款 第二个月借:相关费用 贷:预付账款 银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,我们做检测服务的有部分外包检测,上季度暂估了检测费,这季度发票到了,款也付了怎么做账?上季度做:借:主营业务成本~检测费 贷:应付账款~暂估款,发票到了和款付了的分录怎么做谢谢
答: 你先,借:主营业务成本~检测费 负数 贷:应付账款~暂估款 负数 然后根据发票,借:主营业务成本~检测费 贷:应付账款 付款时,借:应付账款 贷:银行存款


邹老师 解答
2016-10-25 14:11
邹老师 解答
2016-10-25 14:14