老师您好,收到抖音的服务费发票,但我们没有实际支 问
是不用支付了吗?还是? 答
找宋老师,有账务问题要请教? 问
你好,你有什么样的问题了? 答
老师,应收账款的单位余额为0的,这个单位以后也没往 问
无法删除的,不用就是 答
报关时报错了币种,需要按照错误的币种开发票,还是 问
你好,建议你跟报关单一致。 其实最好的方式是问一下,看能不能修改一下报关单。 答
请问,外经证金额跟开票金额不一致可以吗 问
同学,你好 可以不一致 答
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内账12月未计提股东分红,1月分红的话要计提分红吗,借利润分配未分配利润 贷应付利润吗
答: 一、可以在1月份分配现金股利,做的分录是: 借:利润分配——分配现金股利 1000 贷:应付股利 1000 二、实际分配时,分录是: 借:应付股利 1000 贷:银行存款(或库存现金) 800 贷:应交税费——应交个人所得税 200
老师您好 公司内账报表,累积未分配利润达到一个亿,我现在要把利润分配出去,要怎么分配?
答: 你好 按公司章程约定分。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,麻烦问下,公司内账,去年利润分配,未分配利润是四十多万,今年老板们拿出了10万左右总共两个股东,一个股东分了45000元,一个分了55000元,咋记账啊
答: 你好 借利润分配- 应付股利 贷 应付股利 借应付股利贷银行存款 借利润分配-未分配利润贷 利润分配- 应付股利
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指尖芭蕾 追问
2021-03-08 15:13
meizi老师 解答
2021-03-08 15:15
指尖芭蕾 追问
2021-03-08 17:00
meizi老师 解答
2021-03-08 17:04
指尖芭蕾 追问
2021-03-08 17:16
meizi老师 解答
2021-03-08 17:18
指尖芭蕾 追问
2021-03-08 17:25
meizi老师 解答
2021-03-08 17:31