去年12月进项留底税额3万,今年1月销项税额2万,无进项,,不交增值税 会计分录:借:应交税费-应交增值税(销项税额)2 贷:应交税费-转出未交增值税2,对吗
四叶草
于2021-03-10 08:19 发布 633次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-03-10 08:19
没问题啊,你这个样子作风都可以的呀。
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可以的
2017-09-04 22:00:33
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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四叶草 追问
2021-03-10 08:26
陈诗晗老师 解答
2021-03-10 08:38