老师好,请问如果增值税进项发票开错了,企业已经认证,等对方把红色增值税发票寄过来后,企业用红字做借原材料、借增值税进行税,贷银行存款,然后用红字登记在增值税明细账借方里,对吗?
晴川历历
于2016-10-26 12:56 发布 933次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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是的
2016-10-26 12:57:31
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你好,你把这个销项作废了,应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49
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借:银行存款22600
贷:其他业务收入20000
应交税费-增值税-销项2600
2022-06-30 11:06:24
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抵扣联按月进行装订,单独做为税务资料保存。
2017-06-30 15:56:34
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您好,是采购运费还是销售运费?
2022-03-05 14:35:46
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