老师,您好,我想请问下我是一般纳税人,我家7月份进项票开错了一张,拿到税务去验也通过了我也做抵扣了,我8月发现后申请了红字,9月份对方给我开了正常的发票,9月份做进项税转出,请问账务处理怎么做?谢谢
张南
于2016-10-26 14:41 发布 734次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-10-26 14:44
做的是外帐,获得增值税专用发票
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您好
请问收到蓝字发票时候分录怎么写的
2019-09-24 14:52:09
您好!您是买的什么做进项转出?
2016-10-26 14:43:27
你说的是进项转出的什么怎么出来 申报还是分录
2020-02-06 15:02:42
需要看你们啥原因需要进项税额转出
2019-04-25 11:40:57
同学,你好,如果是费用,直接进费用,如果是库存没销售,记库存,如果销售,转成本
2020-03-13 10:45:11
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