送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-10-26 14:56

年末怎么账务处理呢

宋生老师 解答

2016-10-26 14:53

您好!月末结转管理费用就可以了啊。
借:本年利润 贷:管理费用。

宋生老师 解答

2016-10-26 15:02

您好!借利润分配  贷:本年利润。

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好 正常记在个人福利里 ,报税时这个是免税收入
2019-11-29 08:01:33
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