送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2021-03-10 16:20

同学你好!销项税/进项税  期末都要转入未交增值税的
实际交增值税的话
借:应交税费-未交增值税
     贷:银行存款

傅少楠 追问

2021-03-10 16:32

老师帮我看下,如果这是一个正常业务流程,我的会计分录记的对不对

许老师 解答

2021-03-10 16:34

嗯嗯   处理正确的哦

傅少楠 追问

2021-03-10 16:48

我们公司之前都没有像老师说的结转未交增值税,直接记已交税金,这样会不会造成销项税,进项税,和已交税金项目不平问题

许老师 解答

2021-03-10 16:50

这个可以把已交税金  转入未交增值税科目
然后    平账的哦

傅少楠 追问

2021-03-10 17:01

谢谢老师,好不容易遇到像您解答问题这么清晰明了的老师,我再咨询您个问题,我们公司计提发放社保的会计分录这几年一直都是错的,如图这样记录,现在出现问题是应付职工薪酬社保个人部分借方一直有余额,余额17万多,像这个问题我怎么平账,写会计分录

许老师 解答

2021-03-10 17:04

个人承担的社保费部分   应当通过其他应收款  核算的

傅少楠 追问

2021-03-10 17:06

对,现在知道是分录记错了,那怎么写会计分录平账

许老师 解答

2021-03-10 17:36

原来记入应付职工薪酬借方的   改为其他应收款的

傅少楠 追问

2021-03-10 19:33

其它应收款最后怎么处理

许老师 解答

2021-03-10 19:37

其他应收款    这个是实际支付工资的时候
被冲减掉的  所以   实发比应发少的

傅少楠 追问

2021-03-10 22:34

借管理费用-工资,贷其他应收款-带扣社保,借其他应收款-代扣社保,贷应付职工薪酬-社保个人部分,这样记分录对不对

许老师 解答

2021-03-11 07:50

嗯嗯    最后能平掉    就可以了

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年末上述这些科目都是需要结转处理,余额需要结平处理。
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