20年报增值税时,已经交了增值税(扣款成功),但主表30行未填,主表25行一直显示有未交增值税,这个月可以直接填以前月份交的增值税总额吗?还是要去税务局做更改?
刘西金
于2021-03-12 13:23 发布 812次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-03-12 13:25
你好
去税务局修改
30栏应该等于25栏
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你好
去税务局修改
30栏应该等于25栏
2021-03-12 13:25:44
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
您好,前期还有以下分录
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税
后面您做的分录都是正确的。
还有未交增值税是“ 应交税费”的二级明细科目,应为应交税费—未交增值税。
2020-05-26 23:48:28
你需要交税吗,需要交税就结转这个,
2020-07-08 17:56:06
你好,增值税要做转出的。
2018-09-18 16:33:57
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2021-03-12 13:26
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2021-03-12 13:27