应交税费 因为采购退货有红字发票 未交增值税余 问
你好,正在回复题目 答
老师 老师 我们公司给员工上意外险 160元 员工工 问
你好单位算不承担吗? 答
老师,这个我还怎么调整,怎么费用化处理啊 问
你好,这里支付的费用不符合资本化,将之前确认的在建工程结转至管理费用。 借:管理费用 贷:在建工程 答
一个员工不能在A公司领工资,有开票给A公司,这样不 问
您好,是因为什么原因不能在A公司领公司 答
老师你好,做内部账,其他公司未采购产品开票给他,公 问
实际有购入借库存商品 贷银行存款 答

在建工程已达到预定可使用状态,未取得发票,可以根据合同价暂估入账吗
答: 企业固定资产投入使用后,由于工程款项尚未结清未取得全额发票的,可暂按合同规定的金额计入固定资产
老师,公司有笔暂估入账的一个在建工程 ,已经三年了,目前还没有取得发,以后再取得发票,还能根据发票重新入账吗?
答: 在建工程结转固定资产,应根据企业固定资产管理使用部门的固定资产验收单、交付使用固定资产清单等作为在建工程结转固定资产的原始凭证。不是以发票为结转依据。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,第5小题,调整分录贷方为什么是在建工程,如果暂估入账的金额就是原在建工程的实际成本,那办理竣工结算后的金额和原计入在建工程实际成本有差异怎么办?在建工程都冲减为0了,结算后多了或少了还往在建工程里记吗比如,这道题,原暂估入账的金额为68000,实际 成本也是68000,这里说明在建工程无余额。竣工结算后的金额,如果是70000或65000怎么处理?
答: 就是你这个最开始已经从在建工程转到固定资产了,那么后面你结算的时候有差异,那么有差异的话有两种处理,第一就是先放到在建工程,再从在建工程转到固定资产,还有另外一种就直接冲减或增加固定资产。








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燕子 追问
2021-03-14 20:40
萱萱老师 解答
2021-03-14 20:45
燕子 追问
2021-03-14 20:46
萱萱老师 解答
2021-03-14 20:50
燕子 追问
2021-03-14 21:12
萱萱老师 解答
2021-03-14 21:20
燕子 追问
2021-03-14 21:33
萱萱老师 解答
2021-03-14 21:41
燕子 追问
2021-03-14 21:44
萱萱老师 解答
2021-03-14 21:46